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        2016年廣東省人民檢察院部門決算及說明
        時間:2017-08-24  作者:  新聞來源:陽光檢務網  【字號: | |
          一、部門職責 

          根據憲法規定,人民檢察院是國家法律監督機關,履行法律監督職能。對于叛國案、分裂國家案以及嚴重破壞國家的政策、法律、法令、政令統一實施的重大犯罪案件,行使檢察權;對于直接受理的刑事案件,進行偵查;對于公安機關偵查的案件,進行審查,決定是否逮捕、起訴或者免予起訴;對于公安機關的偵查活動是否合法,實行監督;對于刑事案件提起公訴,支持公訴;對于人民法院的審判活動是否合法,實行監督;對于刑事案件判決、裁定的執行和監獄、看守所、勞動改造機關的活動是否合法,實行監督;依法保障公民對于違法的國家工作人員提出控告的權利,追究侵犯公民的人身權利、民主權利和其他權利的人的法律責任。省級檢察院領導全省各級人民檢察院的各項工作,接受最高人民檢察院的領導。 

          二、機構設置

          廣東省人民檢察院內設有32個處室,3個下屬事業單位,分別為綜合保障中心、廣東檢察官(培訓)學院、《當代檢察官》雜志社(年度決算數據已匯總3個下屬事業單位數據)。截至2016年底,本院財政實際供養人數為698人。其構成分別是在職人員520人,占總人數74.5%;退休人員158人,占總人數22.64%;離休人員20人,占總人數2.86%。

          三、2016年部門決算表

         

         

          

         

         

         

         

          四、 部門決算說明

         。ㄒ唬┦杖胫С隹傮w情況

          2016年度我院一般公共預算財政撥款收入總計62,807.72萬元,包括年初結轉和結余22,846.52萬元,本年收入39,961.2萬元。本年支出30,593.22萬元,年末結轉和結余32,214.5萬元。

          本年支出與上年決算對比情況

          2016年度支出30,593.22萬元,較上年增加6,709.66萬元,增長28.09%。主要原因:一是2016年人員經費比上年增加,發放了2014年和2015年績效工資及支付機關事業單位基本養老保險繳費;二是2016年項目經費比上年增加,增加了省檢察院辦案和專業技術大樓安保信息管理系統和功能區設施項目建設資金4400萬元,省檢察院監視居住指定居所項目經費2223萬元。

         。ㄈ┍灸曦斦䲟芸钪С雠c年初預算數對比情況

          2016年度支出30,593.22萬元,比年初預算減少3,844.83萬元,減少11.16%,主要原因:一是年中追加2015年緝私補助資金、省直單位績效考核經費、應休未休年休假工資報酬經費等;二是2016年財政撥入我院業務辦案和專業技術用房擴建項目資金共3,509.27萬元,按簽訂合同支出進度支付,全年實際僅支出1,759.3萬元;三是我院2016年政府采購項目中,由于部分項目已簽合同但尚未付款、或者正在進行政府采購流程尚未付款,未能在2016年及時支付;四是按規定使用省財政廳安排的以前年度財政撥款結轉和結余資金。

         。ㄋ模叭苯涃M財政撥款支出情況說明

          2016年我院“三公”經費全年支出總額為378.78萬元,比預算數減少了452.27萬元,下降54.42%,比上年支出減少213.2萬元,下降36.01%。主要原因是認真貫徹落實重要“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步嚴控“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。具體支出情況如下:

          1.2016年公務用車購置及運行維護費支出共計291.85萬元,比年初預算數減少284.15萬元,下降49.33%;比上年決算數減少203.01萬元,下降41.02%,車改后省車改辦核定我院車輛保留數為85輛,全年沒有購置車輛。

          2.2016年因公出國(境)支出17.64萬元,比年初預算數減少17.41萬元,下降49.67%;比上年決算數減少10.09萬元,下降36.39%,全年我院組織出國(境)團組2批3人。

          3.2016年公務接待支出69.29萬元,比年初預算數減少150.71萬元,下降68.5%;比上年決算數減少0.1萬元,下降0.14%;全年共接待760批4,600人次。

         。ㄎ澹C關運行經費支出情況

          2016年我院行政單位運行經費為1,177.49萬元,比上年減少200.68萬元,下降14.56%。主要是因為2016年公用經費緊缺,工會費、福利費計提減少215萬元。

         。┱少徶С銮闆r

          2016年我院政府采購支出總計3,036.84萬元,其中:服務采購支出2,166.87萬元,主要是我院辦公大樓物業管理服務、培訓服務、評估鑒定服務、印刷服務、法律咨詢等采購資金;工程采購支出384.98萬元,主要是我院“兩房”建設擴建工程采購;貨物采購支出484.99萬元,主要是除服務和工程外的電腦、打印機、復印機、車輛等通用設備的采購。授予中小企業合同金額2,651.86萬元,占政府采購支出總額的87.32%。

          (七)國有資產占有情況

          截至2016年12月31日,本部門共有車輛85輛,其中,副部(。┘壱陨项I導用車3輛,執法執勤用車40輛,特種專業技術用車34輛,機要應急通信用車7輛,定向化保障用車1輛,單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

          五、名詞解釋

         。ㄒ唬┴斦䲟芸钍杖耄褐甘〖壺斦斈険芨兜馁Y金。

         。ǘ┠瓿踅Y轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金

         。ㄈ┠昴┙Y轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

         。ㄋ模叭苯涃M:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指預算單位使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

         。ㄎ澹C關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公辦案用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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